Een vraagje waar we maar geen antwoord op zien te krijgen (of waarover de meningen verbazingwekkend verdeeld zijn) :
Wij hebben een Belgische vennootschap, een BVBA met intracommunautair BTW-nummer. We zijn in het bezit van een bouwgrond in Spanje (de firma weliswaar) en willen daar nu een huis op bouwen. Onze aannemer is een Spaanse firma. De facturen voor deze bouw worden volgens hem opgemaakt met 10% IVA (Spaanse BTW).
Maar volgens het platform van de Belgische overheidsdienst is de aannemer (ook al is het een Spaanse SL) een onderaannemer van onze firma en zou de BTW (of in dit geval IVA) moeten verlegd worden naar 0% met de vermelding BTW verlegd.
Daarenboven hebben wij ook ontdekt dat we de buitenlandse IVA betaald aan Spanje niet kunnen terugvorderen (dit probeerden wij reeds met onze voorschotfactuur en helaas).
Heeft iemand ervaring met dit soort dingen? Ik weet dat de eerst logische oplossing is om een advocaat onder de arm te nemen, maar dit hebben wij reeds gedaan. Wij hebben een Spaanse advocaat die zelf in de knoop zit met deze vraag.
Alvast bedankt!